|
Faktúra |
682021
|
288
|
tlačiarne.toner |
s DPH |
62021
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Peter Tkáč AXET |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
Zmluva |
R_101/2019
|
APV IVeS
|
229,04 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
21.06.2019 |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
25.06.2019 |
|
Faktúra |
592024
|
APV služby
|
376,80 |
s DPH |
5590044067
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Ives |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
29.05.2024 |
30.05.2024 |
|
Faktúra |
73/2018
|
CD
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
GAJJA Promotion house |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
15.06.2018 |
28.06.2018 |
|
Objednávka |
102019
|
CD
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
GAJJA Promotion |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
19.11.2019 |
|
Faktúra |
139/2018
|
CD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
GAJJA Promotion |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
05.12.2018 |
31.12.2018 |
|
Faktúra |
2019/135
|
CD
|
80,00 |
s DPH |
102019
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
GAJJA Promotion house |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
1332022
|
CD prehrávač, vysávač
|
235,79 |
s DPH |
2201172375
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Planeo, Galéria |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
15.12.2022 |
30.12.2022 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 288,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Active life, n.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
28.11.2017 |
|
Zmluva |
12018D
|
Darovacia zmluva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
U.S.Steel Košice -Labortest, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
14.03.2018 |
|
Faktúra |
241009
|
Deratizácia objektu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
deratex - Eko, Danile Repka |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
21.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
4519 sociálny fond
|
Deň učiteľov
|
311,80 |
s DPH |
19032019
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
BONO FOOD, |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
22.05.2019 |
27.05.2019 |
|
Objednávka |
email
|
Deň učiteľov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
BONO FOOD, |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
28.03.2019 |
|
Faktúra |
213404
|
Didaktické pomôcky
|
427,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Hravá škôlka, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Zmluva |
7610485
|
Dodatok 1 k zmluve o dielo na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Spoločenský pavilón s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
13.03.2023 |
|
Zmluva |
7327623
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
288,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
30.12.2022 |
|
Faktúra |
8475376623
|
Dodávka elektriny
|
314,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
7227383084
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie
|
81,24 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
2220024658
|
Dodávka elektriny - za 01,02/2025
|
269,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
19.02.2025 |
24.02.2025 |
|
Faktúra |
8484360951
|
Dodávka elektriny - za 03,04/2025
|
269,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
15.05.2025 |
19.05.2025 |