|
Zmluva |
201803878
|
Zmluva o vydaní a používaní MQC
|
59,17 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Disig,a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
02.05.2018 |
|
Faktúra |
55/2018
|
výkon zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
03.05.2018 |
|
Faktúra |
54/2018
|
dodávka tepla na ÚK a TÚV
|
709,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
03.05.2018 |
|
Faktúra |
53/2018
|
tel.poplatok
|
21,98 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
52/2018
|
učebnépomôcky
|
225,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
ELARIN, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
51/2018
|
školské potreby
|
56,54 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Papera, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
50/2018
|
revízie prenosných el. spotrebičov
|
237,31 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. Košice |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
24.04.2018 |
|
Faktúra |
49/2018
|
školské potreby
|
402,94 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Papera, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
23.04.2018 |
|
Faktúra |
SF 2/2018
|
deň učiteľov
|
257,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
BONO FOOD, |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
23.04.2018 |
|
Faktúra |
48/2018
|
lavica parková
|
449,56 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Adesso s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
18.04.2018 |
|
Faktúra |
46/2018
|
dodávka tepla 3 /2018 nedoplatok
|
63,98 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
45/2018
|
deratizácia
|
43,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
deratex - Eko, Čárskeho 7, Košice |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
47/2018
|
režijné náklady na stravovanie
|
546,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
44/2018
|
učebnépomôcky
|
996,60 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Taktik,s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
Objednávka |
5/2018
|
Záhradné lavičky
|
449,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
ADESSO s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
12.04.2018 |
|
Objednávka |
4/2018
|
učebnépomôcky
|
996,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Taktik,s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
11.04.2018 |
|
Objednávka |
3/2018
|
deratizácia
|
43,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
deratex - Eko, Čárskeho 7, Košice |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
12.04.2018 |
|
Faktúra |
43/2018
|
tel. poplatok, internet
|
78,94 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
11.04.2018 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrná správa 1.Q 2018
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
|
Špeciálna materská škola |
|
|
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
42/2018
|
zber a odvoz odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
11.04.2018 |