|
Faktúra |
2019/73
|
zber a odvoz odpadu
|
22,80 |
s DPH |
20200Z4416
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
20.06.2019 |
27.06.2019 |
|
Faktúra |
2019/72
|
tlačivá
|
25,28 |
s DPH |
MS31309691
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
19.06.2019 |
27.06.2019 |
|
Faktúra |
2019/71
|
režijné náklady na stravovanie
|
790,80 |
s DPH |
52019
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
17.06.2019 |
27.06.2019 |
|
Faktúra |
2019/70
|
servis softwéru,
|
84,00 |
s DPH |
191098
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Peter Tkáč AXET |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
12.06.2019 |
27.06.2019 |
|
Faktúra |
2019/69
|
predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
1904339183
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
12.06.2019 |
27.06.2019 |
|
Faktúra |
2019/68
|
poplatok za komunálny odpad
|
180,18 |
s DPH |
261831
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Mesto Košice |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
10.06.2019 |
27.06.2019 |
|
Faktúra |
2019/67
|
dodávka tepla na ÚK a TÚV
|
654,00 |
s DPH |
10701136
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
10.06.2019 |
27.06.2019 |
|
Faktúra |
2019/65
|
asc agenda
|
199,00 |
s DPH |
email
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
ASC - agenda |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
07.06.2019 |
27.06.2019 |
|
Faktúra |
2019/61
|
deratizácia
|
43,20 |
s DPH |
82019
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
deratex - Eko, Čárskeho 7, Košice |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
27.06.2019 |
27.05.2019 |
|
Faktúra |
2019/64
|
učebné pomôcky
|
198,97 |
s DPH |
52019
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Benjamín s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
05.06.2019 |
27.06.2019 |
|
Zmluva |
201903
|
verejná telefónna služba- Biznis linka M
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
19.06.2019 |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
25.06.2019 |
|
Zmluva |
R_101/2019
|
APV IVeS
|
229,04 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
21.06.2019 |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
25.06.2019 |
|
Faktúra |
2019/63
|
výkon zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
ZO2017Z6234
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
05.06.2019 |
12.06.2019 |
|
Faktúra |
190130 darovací účet
|
učebné pomôcky
|
94,79 |
s DPH |
52019
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Benjamín s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
26.04.2019 |
29.04.2019 |
|
Faktúra |
4519 sociálny fond
|
Deň učiteľov
|
311,80 |
s DPH |
19032019
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
BONO FOOD, |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
22.05.2019 |
27.05.2019 |
|
Faktúra |
4952019 sponzorská fa
|
učebné pomôcky
|
298,00 |
s DPH |
2252019
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
ELARIN, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
09.05.2019 |
27.05.2019 |
|
Faktúra |
2019/62
|
tel.poplatok
|
23,00 |
s DPH |
2107919002
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
30.05.2019 |
27.05.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
3/2019
|
súhrná správa za 3.Q 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
Špeciálna materská škola |
|
|
|
10.10.2019 |
|
Objednávka |
15102019
|
obnovenie licencie eset
|
73,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
LYNX, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
17.10.2019 |
|
Faktúra |
412020
|
zber a odvoz odpadu
|
11,40 |
s DPH |
20200Z4416
|
|
09.04.2020 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
16.04.2020 |
16.04.2020 |