|
|
Faktúra |
7004900124
|
Dodávka tepla a teplej vody za 04/2026 - preplatok
|
-33,23 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5590048852
|
Poplatok za softvérové služby - WINIBEU, WINPAM , WINASU.
|
386,22 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0001842575
|
Poistenie majetku.
|
94,07 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
UNION poisťovňa, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
052026
|
Poplatok za webinár - Osobný spis zamestnanca.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
RVC Košice, n.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387733131
|
Poplatok za telefónne služby za 04/2026
|
14,35 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9261076
|
Zber a odvoz biologického odpadu za 04/2026.
|
36,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260262
|
Platba za deratizáciu a dezinsekciu.
|
81,18 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Daniel Repka DERATEX - Eko |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
11.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260433
|
Oprava výťahu.
|
197,78 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
SPIG, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260237
|
Poplatok za výkon zodpovednej osoby za 05/2026
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
626134
|
Úhrada faktúry za stravovanie za 04/2026
|
977,75 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Spoločenský pavilón s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
13.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6100007323
|
Vodné a stočné - nedoplatok za 2024 - 7.platba
|
457,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
VVS, a.s. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
11.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8427603166
|
Dodávka elektrickej energie - preddavok za 03 - 05/2026
|
274,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 05/2026 - preddavok
|
919,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
11.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
12008-26-001636
|
Oprava a údržba kosačky.
|
68,30 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
Mountield SK, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
29.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387037650
|
Poplatok za telefónne služby za 03/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
01.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9260204
|
Poplatok za zber biologického odpadu za 03/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
27.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60049000133
|
Dodávka tepla a teplej vody za 03/2026 - preplatok
|
-728,30 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26kdi00446
|
Kontrola bezpečnosti ihrísk - revízia.
|
212,18 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
EKOTEC, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
29.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260003
|
Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov - sociálny fond
|
460,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
Deep Club s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3426096391
|
Miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2026 - 1. platba
|
1 407,12 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
Mesto Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
28.04.2026 |
30.04.2026 |