|
Faktúra |
452022
|
zber a odvoz odpadu
|
22,80 |
s DPH |
SZ2022/KE1111
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
11.05.2022 |
23.05.2022 |
|
Faktúra |
442022
|
telefónny poplatok
|
35,35 |
s DPH |
1014661101
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
11.05.2022 |
23.05.2022 |
|
Faktúra |
432022
|
školské potreby
|
309,52 |
s DPH |
22022
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Papera, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
05.05.2022 |
23.05.2022 |
|
Faktúra |
422022
|
režijné náklady na stravovanie
|
423,60 |
s DPH |
92022
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
05.05.2022 |
23.05.2022 |
|
Faktúra |
412022
|
deratizácia
|
43,20 |
s DPH |
970422
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
deratex - Eko, Danile Repka |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
05.05.2022 |
23.05.2022 |
|
Zmluva |
0078/VSE H/2022
|
darovacia zmluva
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
13.06.2022 |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
17.06.2022 |
|
Faktúra |
602022
|
WinIBEU, WinPAM, WinASU
|
376,80 |
s DPH |
5590039006
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
IVES |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
30.06.2022 |
29.06.2022 |
|
Objednávka |
9173
|
učebné pomôcky
|
2 082.40 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
3lobit, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
28.11.2022 |
|
Faktúra |
712022
|
dodávka tepla na ÚK a TÚV
|
665,00 |
s DPH |
10701136
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
04.08.2022 |
08.08.2022 |
|
Faktúra |
772022
|
zástavy, vlajky
|
78,70 |
s DPH |
220115
|
|
10.08.2022 |
|
|
|
Gabriel Gajdoš - Reprezent |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
15.08.2022 |
18.08.2022 |
|
Faktúra |
762022
|
elektrina
|
190,00 |
s DPH |
2220024658
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
10.08.2022 |
18.08.2022 |
|
Objednávka |
42022
|
PC a notebook
|
1040.- |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Peter Tkáč AXET |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
17.08.2022 |
|
Objednávka |
32022
|
čistiaci a dezinfekčný materiál
|
410,06 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
Šuchterová |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
|
18.08.2022 |
|
Faktúra |
752022
|
telefónny poplatok
|
35,35 |
s DPH |
1014661101
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
10.08.2022 |
01.08.2022 |
|
Faktúra |
742022
|
stravné lístky
|
439,20 |
s DPH |
14K995075
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
DOXX, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
05.08.2022 |
08.08.2022 |
|
Faktúra |
732022
|
mobilný telefón
|
29,00 |
s DPH |
2107919002
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
04.08.2022 |
08.08.2022 |
|
Faktúra |
722022
|
výkon zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
ZO2017Z6234
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
04.08.2022 |
08.08.2022 |
|
Faktúra |
702022
|
režijné náklady na stravovanie
|
170,40 |
s DPH |
162022
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
04.08.2022 |
08.08.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
22022
|
súhrnná správa za II. štvrťrok 2022
|
2 985.66 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
Špeciálna materská škola |
|
|
|
19.07.2022 |
|
Faktúra |
692022
|
tlačivá
|
39,53 |
s DPH |
1222204667
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Viera Rostecká |
Rostecká - riaditeľka |
20.07.2022 |
29.07.2022 |