|
|
Faktúra |
8375257723
|
Poplatok za telefónne služby za 08/2025
|
18,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
24.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
625285
|
Stravovanie za 08/2025
|
326,81 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
SPOLOČENSKÝ PAVILÓN s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
02.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250369
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2025
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
24.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22601651
|
Nákup učebných pomôcok
|
243,36 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25773152
|
Nákup linolea do výdajní jedál
|
284,77 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6004900127
|
Dodávka tepla a teplej vody za 07/2025 - preplatok
|
20,92 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
25.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
22601647
|
Nákup učebných pomôcok
|
321,15 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508036
|
Didaktické pomôcky
|
1 105,30 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
13.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 08/2025 - zálohová platba
|
797,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202508765
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
331,78 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373672983
|
Poplatok za telefónne služby za 07/2025
|
18,66 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
625273
|
Stravovanie za 07/2025
|
44,61 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
SPOLOČENSKÝ PAVILÓN s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8418723510
|
Dodávka elektrickej energie za 06 - 08/2025
|
269,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
VSE a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
KE9251544
|
Odvoz odpadu z kuchyne za 07/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
04.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372817112
|
Poplatok za telefónne služby za 07/2025
|
5,28 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
04.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250326
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2025
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3025311084
|
Nákup stravných lístkov
|
1 338,45 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372053404
|
Poplatok za telefónne služby za 06/2025
|
20,72 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6004900126
|
Dodávka tepla a teplej vody za 05/2025 - nedoplatok
|
489,85 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
TEHO spol. s r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 07/2025 - zálohová platba
|
797,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
TEHO spol. s r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Sláviková - riaditeľka |
04.07.2025 |
15.07.2025 |