|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 04/2026 - preddavok
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
13.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2501568516
|
Vodné a stočné - vyúčtovanie za 10/2025 - 03/2026
|
715,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
VVS, a.s. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
13.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
626100
|
Stravovanie za 03/2026
|
872,41 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Spoločenský pavilón s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
08.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
226050278
|
Platba za činnosť technika BOZP a PO za IQ/2026.
|
122,48 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
13.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260183
|
Poplatok za výkon zodpovednej osoby za 04/2026
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
11.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8385477245
|
Poplatok za telefónne služby za 03/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202603194
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
176,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
25.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
226050223
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
36,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková riaditeľka |
25.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7004900122
|
Dodávka tepla a teplej vody za 02/2026 - nedoplatok
|
250,71 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
16.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 03/2026 - preddavok
|
2 636,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
06.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6100007323
|
Vodné a stočné - nedoplatok za 2024 - 5.platba
|
457,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
VVS, a.s. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
03.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
626063
|
Faktúra za zabezpečenie stravovania za 02/2026
|
965,97 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Spoločenský pavilón s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
06.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260114
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2026
|
24,00 |
s DPH |
|
20260114
|
02.03.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
06.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383904647
|
Poplatok za telefónne služby za 01/2026
|
5,07 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
25.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260439
|
Prístup k online službe.
|
35,67 |
s DPH |
|
|
22.02.2026 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
25.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8433526923
|
Dodávka elektrickej energie - preddavok za 01,02/2026
|
274,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
20.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7004900121
|
Dodávka tepla a teplej vody za 01/2026 - nedoplatok
|
552,62 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
24.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6100007323
|
Vodné a stočné - nedoplatok za 2024 - 4.platba
|
457,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
VVS, a.s. Košice |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1900049001
|
Dodávka tepla a teplej vody za 02/2026 - preddavok
|
2 764,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mgr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
18.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26154210060
|
Reaudit pracovného prostredia na rok 2026
|
183,75 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Železničné zdravotníctvo, s.r.o. |
Špeciálna materská škola |
Mhr. Danka Sláviková |
Mgr. Sláviková - riaditeľka |
19.02.2026 |
27.02.2026 |